Yürürlükte
Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği
2. hâli
Nükleer Tesisler, Radyasyon Tesisleri ve Radyoaktif Atık Tesislerinde Yönetim Sistemi Yönetmeliği
- Dayanağı
- 7381 sayılı Kanun m. 3 95 sayılı CBK m. 4
- Resmî Gazete
- 27.04.2022 / 31822
- Son değişiklik
- 02.10.2026
- Madde sayısı
- 26
27 Nisan 2022 → 2 Ekim 2026 arasında 9 madde değişti, 1 madde eklendi, 0 madde çıkarıldı.
Bu aralıkta belgeyi değiştiren 23 kayıt
-
EskiMADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Güvenlik kültürü: Bireylerin ve kuruluşların sahip olmaları gereken, radyasyondan korunma ve güvenlik konularına önemleri derecesinde gereken özen ve dikkatin gösterilmesine en yüksek öncelik veren nitelik ve davranışlar bütününü, b) Kuruluş: Bir tesis kurmak üzere Kuruma niyet bildiriminde bulunan, yetkilendirilmek üzere başvuran veya Kurum tarafından yetkilendirilen ve düzenleyici kontrol kapsamında bulunan tüzel kişiyi, c) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu, ç) Süreç: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilişkili ve etkileşimli etkinlikler bütününü, d) Tedarik zinciri: Kuruluşun ihtiyaç duyduğu mal veya hizmetlerin sağlanması sürecinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerden oluşan bütünü, e) Tedarikçi: Kuruluş ile aralarında yapılan sözleşme hükümleri uyarınca Kuruluşa mal veya hizmet sağlayan veya bir faaliyeti Kuruluş adına gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi, f) Tesis: Nükleer tesis, radyasyon tesisi veya radyoaktif atık tesisini, g) Üst yönetim: Bir kuruluşun yönetiminden sorumlu, üst düzeydeki kişi veya kişiler grubunu, ğ) Yönetim sistemi: Kuruluşun politika ve amaçlarını belirlemek ve bu amaçlara güvenli, verimli ve etkin bir şekilde ulaşılmasını sağlamak üzere organizasyon yapısı, kaynaklar ve süreçleri içeren birbirleriyle ilişkili ve etkileşimli sistemler bütününü, ifade eder.YeniMADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Güvenlik kültürü: Bireylerin ve kuruluşların sahip olmaları gereken, radyasyondan korunma ve güvenlik konularına önemleri derecesinde gereken özen ve dikkatin gösterilmesine en yüksek öncelik veren nitelik ve davranışlar bütününü, b) Kuruluş: Bir tesis kurmak üzere Kuruma niyet bildiriminde bulunan, yetkilendirilmek üzere başvuran veya Kurum tarafından yetkilendirilen ve düzenleyici kontrol kapsamında bulunan tüzel kişiyi, c) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu, ç) Süreç: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilişkili ve etkileşimli etkinlikler bütününü, d) Tedarik zinciri: Kuruluşun ihtiyaç duyduğu mal veya hizmetlerin sağlanması sürecinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerden oluşan bütünü, e) Tedarikçi: Kuruluş ile aralarında yapılan sözleşme hükümleri uyarınca Kuruluşa mal veya hizmet sağlayan veya bir faaliyeti Kuruluş adına gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi, f) Tesis: Nükleer tesis, radyasyon tesisi veya radyoaktif atık tesisini, g) Üst yönetim: Bir kuruluşun yönetiminden sorumlu, üst düzeydeki kişi veya kişiler grubunu, ğ) Yönetim sistemi: Kuruluşun politika ve amaçlarını belirlemek ve bu amaçlara (Değişik ibare:RG-2/10/2026-33388) güvenlik, emniyet ve nükleer güvence gereklerini göz önünde bulundurarak, verimli ve etkin bir şekilde ulaşılmasını sağlamak üzere organizasyon yapısı, kaynaklar ve süreçleri içeren birbirleriyle ilişkili ve etkileşimli sistemler bütününü, h) (Ek:RG-2/10/2026-33388) Değişiklik: Tadilat, ekleme veya çıkarma yapılması ve belgelerin güncellenmesi gibi faaliyetler sonucunda; dokümantasyon ve yazılımlar dâhil yapı, sistem ve ekipman, işletme sınır ve koşulları, işletme prosedürleri, organizasyon yapısı, güvenlik ve emniyet değerlendirme araçları ile tesisin güvenli ve emniyetli olarak işletilmesine yönelik programlar ve yönetim sistemi gibi idari veya organizasyonel hususların veya tesis konfigürasyonunun farklılaşmasını, ı) (Ek:RG-2/10/2026-33388) Dereceli yaklaşım: Güvenliğin ve emniyetin sağlanmasına yönelik teknik ve idari kontrol faaliyetleri ile iş ve işlemlerin; güvenliği ve emniyeti tehdit edebilecek olasılıkların ve bunların olası sonuçlarının büyüklüğüyle orantılı bir şekilde oluşturulduğu ve uygulandığı yöntemi, i) (Ek:RG-2/10/2026-33388) Geçici değişiklik: Belirli bir süreyle sınırlı olarak uygulanan değişiklikleri, j) (Ek:RG-2/10/2026-33388) Güvenlik açısından önemli: Nitelediği unsurun herhangi bir nedenle işlevini yerine getirememesi veya uygun şekilde yürütülmemesi sonucunda çalışanların, halkın, çevrenin veya gelecek nesillerin iyonlaştırıcı radyasyonun zararlı etkilerine maruz kalmasına yol açabilecek önemi haiz olmasını, k) (Ek:RG-2/10/2026-33388) Kalite temin: Faaliyetlere ilişkin belirlenen gereklerin karşılandığına yönelik güvence sağlayan bir yönetim sistemi fonksiyonunu, l) (Ek:RG-2/10/2026-33388) Konfigürasyon: Tesisin yapı, sistem ve ekipmanlarının fiziksel, işlevsel ve işletilmesiyle ilgili özelliklerini, m) (Ek:RG-2/10/2026-33388) Konfigürasyon temeli: Tesisin yapı, sistem ve ekipmanlarına ilişkin sonraki faaliyetlerde referans olarak kullanılmak üzere belirlenmiş ve sabitlenmiş konfigürasyon öğeleri kümesini, n) (Ek:RG-2/10/2026-33388) Tadilat: Yapı, sistem ve ekipmanların önceki özellikleriyle uyumlu olmayacakları şekilde değiştirilmelerini veya güvenlik veya emniyet açısından önemli sistemlerin tasarım temellerinin ve güvenlik veya emniyet gerekleriyle uyumunun yeniden değerlendirilmesini, tasarım analizlerinin yenilenmesini, ekipman ilavelerini ve benzer hususları gerektiren reaktörün gücünün artırılması veya sistemlerin modernizasyonu gibi tesis değişikliklerini, ifade eder.
-
EskiMADDE 5- (1) Kuruluş tüm faaliyetlerini güvenliği önceleyen bir sistem içerisinde yürütmek üzere unsurları bu Yönetmelikle belirlenen bir yönetim sistemi kurar ve bu sistemi uygular, sürdürür, değerlendirir ve sürekli iyileştirir. (2) Yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesinden, bu faaliyetleri yürütmekle görevlendirilmiş bir birim veya personel bulunsa dahi, üst yönetim sorumludur. (3) Üst yönetim, güvenlik politikasını belirler ve bu politikanın uygulanmasını ve amaçlara ulaşıldığının izlenmesini sağlar. (4) Üst yönetim; a) Tesise ilişkin saha, tasarım, imalat, inşaat, işletmeye alma, işletme ve işletmeden çıkarma veya kapatma aşamalarındaki faaliyetlerin güvenli bir şekilde yürütülmesini ve gelecek nesillerin radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmasını da dikkate alarak bunun için yeterli kaynakların teminini sağlamakla, b) Tesisi oluşturan yapı, sistem ve bileşenler ile tesise ilişkin faaliyetlerin güvenlik ve kalite gereklerine uygun olmasını sağlamakla, c) Tesiste üretilen, işlenen, kullanılan, taşınan, depolanan veya bertaraf edilen radyoaktif maddelerin güvenli yönetimini sağlamakla, ç) Kuruluşun her seviyesindeki yöneticilerinin tesisteki radyasyon risklerini, bu risklerin olası sonuçlarını ve sorumluluk taşıdıkları alanlara ilişkin radyasyon risklerini nasıl yöneteceklerini anlamalarını sağlamak ve sürdürmekle, d) Radyasyon acil durumlarına hazırlık ve müdahale için uygun ve yeterli önlemleri almakla, yükümlüdür. (5) Üst yönetim, güvenlik kültürünün etkin bir şekilde teşvik edilmesi ve güvenlik performansının geliştirilmesine liderlik eder.YeniMADDE 5- (1) Kuruluş tüm faaliyetlerini güvenliği önceleyen bir sistem içerisinde yürütmek üzere unsurları bu Yönetmelikle belirlenen bir yönetim sistemi kurar ve bu sistemi uygular, sürdürür, değerlendirir ve sürekli iyileştirir. (2) Yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesinden, bu faaliyetleri yürütmekle görevlendirilmiş bir birim veya personel bulunsa dahi, üst yönetim sorumludur. (3) Üst yönetim, güvenlik politikasını belirler ve bu politikanın uygulanmasını ve amaçlara ulaşıldığının izlenmesini sağlar. (4) Üst yönetim; a) Tesise ilişkin saha, tasarım, imalat, inşaat, işletmeye alma, işletme ve işletmeden çıkarma veya kapatma aşamalarındaki faaliyetlerin güvenli bir şekilde yürütülmesini ve gelecek nesillerin radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmasını da dikkate alarak bunun için yeterli kaynakların teminini sağlamakla, b) (Değişik:RG-2/10/2026-33388) Tesisi oluşturan yapı, sistem ve ekipmanlar ile tesise ilişkin faaliyetlerin güvenlik ve kalite gereklerine uygun olmasını sağlamakla, c) Tesiste üretilen, işlenen, kullanılan, taşınan, depolanan veya bertaraf edilen radyoaktif maddelerin güvenli yönetimini sağlamakla, ç) Kuruluşun her seviyesindeki yöneticilerinin tesisteki radyasyon risklerini, bu risklerin olası sonuçlarını ve sorumluluk taşıdıkları alanlara ilişkin radyasyon risklerini nasıl yöneteceklerini anlamalarını sağlamak ve sürdürmekle, d) Radyasyon acil durumlarına hazırlık ve müdahale için uygun ve yeterli önlemleri almakla, yükümlüdür. (5) Üst yönetim, güvenlik kültürünün etkin bir şekilde teşvik edilmesi ve güvenlik performansının geliştirilmesine liderlik eder. (6) (Ek:RG-2/10/2026-33388) Kuruluş, çalışanların hataları bir öğrenme fırsatı olarak görebilmelerini ve bireysel veya sistemsel hataları herhangi bir yaptırıma maruz kalma korkusu olmadan bildirebilmelerini sağlayan mekanizmaları kurar ve uygular.
-
EskiMADDE 7- (1) Kuruluşun yöneticileri de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarının güvenlik kültürüne sahip olmaları esastır. (2) Kuruluşun tüm yöneticileri; a) Kuruluş bünyesinde güvenliğe ve güvenlik kültürüne ilişkin ortak bir anlayış ve bağlılık oluşmasını, b) Çalışanların ve ekiplerin güvenliğe öncelik vermelerini, işlere ve çalışma koşullarına ilişkin radyasyon risk ve tehlikelerinin bilincinde olmalarını, işlerin ve çalışma koşullarının güvenlik açısından önemini ve güvenliğe etkilerini anlamalarını, c) Çalışanların güvenliğe ilişkin tavır ve davranışlarının sorumluluklarını taşımalarını, ç) Çalışanların güven, iletişim ve iş birliğini teşvik eden ortak anlayışa sahip olmalarını, d) Teknik, beşeri ve organizasyonel faktörlere ilişkin sorunlar ile yapı, sistem ve bileşenlerdeki her türlü yetersizliğin güvenliğin zafiyete uğramasını önlemek üzere zamanında raporlanmasını, e) Her seviyede sorgulayıcı ve öğrenmeye yönelik davranışları özendiren önlemler alınmasını, f) Çalışanlarda güvenlik seviyesini yeterli bulma eğilimini önleyen tedbirler alınmasını, g) Güvenliği ve güvenlik kültürünü geliştirmeye yönelik olarak organizasyonun gereksinim duyacağı araçların bulunmasını ve kullanılmasını, ğ) Uluslararası iyi uygulama örneklerinin güvenliği ve güvenlik kültürünü geliştirmeye yönelik olarak kullanılmasını, h) Faaliyetlere ilişkin karar mekanizmalarında güvenliğin öncelikli olarak dikkate alınmasını, sağlar. (3) Kuruluş, bünyesindeki güvenlik kültürünün izlenmesi, değerlendirilmesi ve gereken durumlarda iyileştirilmesine yönelik olarak yönetim sistemi kapsamında kayıtlı bir sistem kurar ve uygular. (4) Kuruluş, güvenlik açısından önemli mal veya hizmet aldığı tedarikçilerinin de güvenlik kültürüne sahip olduklarını teyit eder. (5) Kuruluş, güvenlik kültürünün özelliklerinin ve yürüttükleri görevlerin güvenlik açısından öneminin çalışanlar tarafından anlaşılmasını temin etmek üzere çalışanlarını eğitir. Ayrıca, Kuruluş güvenlik açısından önemli mal veya hizmet sağlayan tedarikçilerin çalışanlarına ilgili faaliyetin veya işin güvenlik açısından öneminin anlaşılması ve güvenlik gerekleri konusundaki farkındalığın geliştirilmesi amacıyla eğitim verilmesini sağlar.YeniMADDE 7- (1) (Değişik:RG-2/10/2026-33388) Üst yönetimden başlayarak tüm çalışanlar, Kuruluşta güçlü bir güvenlik kültürü oluşturur, bunu teşvik eder ve bunun sürdürülmesine katkıda bulunur. (2) Kuruluşun tüm yöneticileri; a) Kuruluş bünyesinde güvenliğe ve güvenlik kültürüne ilişkin ortak bir anlayış ve bağlılık oluşmasını, b) Çalışanların ve ekiplerin güvenliğe öncelik vermelerini, işlere ve çalışma koşullarına ilişkin radyasyon risk ve tehlikelerinin bilincinde olmalarını, işlerin ve çalışma koşullarının güvenlik açısından önemini ve güvenliğe etkilerini anlamalarını, c) Çalışanların güvenliğe ilişkin tavır ve davranışlarının sorumluluklarını taşımalarını, ç) Çalışanların güven, iletişim ve iş birliğini teşvik eden (Ek ibare:RG-2/10/2026-33388) , tehdit ve zafiyetlerin zamanında bildirilmesini destekleyen ortak anlayışa sahip olmalarını, d) (Değişik:RG-2/10/2026-33388) İnsan faktörüne ve teknik ve organizasyonel faktörlere ilişkin sorunlar ile yapı, sistem ve ekipmanlardaki her türlü yetersizliğin güvenliğin zafiyete uğramasını önlemek üzere zamanında raporlanmasını, e) Her seviyede sorgulayıcı ve öğrenmeye yönelik davranışları özendiren önlemler alınmasını, f) Çalışanlarda güvenlik seviyesini yeterli bulma eğilimini önleyen tedbirler alınmasını, g) Güvenliği ve güvenlik kültürünü geliştirmeye yönelik olarak organizasyonun gereksinim duyacağı araçların bulunmasını ve kullanılmasını, ğ) (Değişik:RG-2/10/2026-33388) Uluslararası iyi uygulama örneklerinin ve işletme deneyimlerinin güvenliği ve güvenlik kültürünü geliştirmeye yönelik olarak kullanılmasını, h) Faaliyetlere ilişkin karar mekanizmalarında güvenliğin öncelikli olarak dikkate alınmasını, sağlar. (3) Kuruluş, bünyesindeki güvenlik kültürünün izlenmesi, değerlendirilmesi ve gereken durumlarda iyileştirilmesine yönelik olarak yönetim sistemi kapsamında kayıtlı bir sistem kurar ve uygular. (4) Kuruluş, güvenlik açısından önemli mal veya hizmet aldığı tedarikçilerinin de güvenlik kültürüne sahip olduklarını teyit eder. (5) Kuruluş, güvenlik kültürünün özelliklerinin ve yürüttükleri görevlerin güvenlik açısından öneminin çalışanlar tarafından anlaşılmasını temin etmek üzere çalışanlarını eğitir. Ayrıca, Kuruluş güvenlik açısından önemli mal veya hizmet sağlayan tedarikçilerin çalışanlarına ilgili faaliyetin veya işin güvenlik açısından öneminin anlaşılması ve güvenlik gerekleri konusundaki farkındalığın geliştirilmesi amacıyla eğitim verilmesini sağlar.
-
EskiMADDE 11- (1) Kuruluş, güvenlik başta olmak üzere tüm unsurlar için performansın geliştirilmesine, sorunların azaltılmasına ve iyileştirme alanlarının belirlenmesine yönelik olarak, yönetim sisteminin etkinliğini düzenli olarak izler, ölçer, değerlendirir ve yönetim sistemini gerektiğinde günceller. Bu kapsamda, düzenli aralıklarla, yöneticilerin liderliği ve güvenlik kültürü konuları da dâhil olmak üzere; a) Kuruluş bünyesindeki tüm seviyeler, önceden tanımlanmış ölçütler çerçevesinde kendi performanslarının öz değerlendirmesini yapar. b) İç tetkik veya bağımsız değerlendirme kuruluşları aracılığıyla yönetim sisteminin bağımsız değerlendirmesi yapılır. Yönetim sisteminin bağımsız değerlendirmesini yapacak kişilere gerekli yetkiler verilir ve bu kişilerin doğrudan üst yönetime ulaşabilmelerinin mekanizmaları oluşturulur. Bu kişiler bağlı bulundukları yönetim zincirini değerlendiremezler. c) Yönetim sistemi, organizasyon içerisindeki yeni ihtiyaçlar ve değişiklikler de dikkate alınarak, uygunluğu, etkinliği ve hedeflere ulaşılmasındaki katkıları açısından üst yönetim tarafından gözden geçirilir. Bu gözden geçirme, güvenlik performansını belirleyen ölçütlerin hepsini ve öz değerlendirme ve bağımsız değerlendirme bulgu ve sonuçlarını da içerir. (2) Kuruluşun yönetim sistemine ilişkin gerçekleştirilen öz değerlendirme, bağımsız değerlendirme ve yönetim gözden geçirme sonuçları bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesini takiben üç ay içinde Kuruma sunulur. (3) Yönetim sisteminin izlenmesi, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik olarak Kuruluş tarafından; a) Süreçlere ilişkin riskler tanımlanır, yönetilir ve önlemler zamanında alınır. b) Süreçlere ilişkin öz değerlendirme ve bağımsız değerlendirme sonuçları irdelenir, bulgular ve bu bulgulara dayanarak öngörülen değişiklikler sistemin kendisine ve güvenliğe etkileri açısından analiz edilir ve değerlendirilir. Bu değerlendirmelerin sonuçları tüm seviyelerde paylaşılır ve yönetim sisteminin etkinliğini ve güvenlik kültürünü geliştirmek üzere kullanılır. c) Süreçlerdeki uygunsuzluklar, uygulama sırasında meydana gelen olaylar ve ortaya çıkan güvenlik sorunları belirlenir, ilgili kayıtlar tutulur, önemlerini ve nedenlerinin belirlenmesi için olası sonuçları irdelenir, raporlanır ve ilgili yerlere bildirimler yapılır. ç) Olayların tekrarlanmamasına yönelik düzeltici faaliyetler belirlenir, zamanında hayata geçirilir ve tekrarlanmamasına yönelik edinilen dersler risk kayıtlarına yansıtılır. d) Düzeltici faaliyetlerin etkinliği izlenir, değerlendirilir ve ilgili yerlere raporlanır. e) Uygunsuzluklar ile düzeltici faaliyetleri değerlendirecek olan kişilerin değerlendirmeye konu faaliyeti yürütenlerden bağımsız ve gereken yetkinliğe sahip kişiler arasından seçilir. f) İyileştirmeler; organizasyon içi veya dışı iyi uygulamalar da dâhil olmak üzere kazanılan deneyimler, yaşanan olaylar ve bunlardan alınan dersler, teknik gelişmeler ile araştırma ve geliştirme çalışmaları dikkate alınarak belirlenir. g) İyileştirmelerin uygulanmasına yönelik gerekli kaynaklar sağlanır. ğ) İyileştirmeler izlenir ve etkinlikleri doğrulanır.YeniMADDE 11- (1) Kuruluş, güvenlik başta olmak üzere tüm unsurlar için performansın geliştirilmesine, sorunların azaltılmasına ve iyileştirme alanlarının belirlenmesine yönelik olarak, yönetim sisteminin etkinliğini düzenli olarak izler, ölçer, değerlendirir ve yönetim sistemini gerektiğinde günceller. Bu kapsamda, (Ek ibare:RG-2/10/2026-33388) her takvim yılında en az bir kez olmak üzere düzenli aralıklarla, yöneticilerin liderliği ve güvenlik kültürü konuları da dâhil olmak üzere; a) Kuruluş bünyesindeki tüm seviyeler, önceden tanımlanmış ölçütler çerçevesinde kendi performanslarının öz değerlendirmesini yapar. b) İç tetkik veya bağımsız değerlendirme kuruluşları aracılığıyla yönetim sisteminin bağımsız değerlendirmesi yapılır. Yönetim sisteminin bağımsız değerlendirmesini yapacak kişilere gerekli yetkiler verilir ve bu kişilerin doğrudan üst yönetime ulaşabilmelerinin mekanizmaları oluşturulur. Bu kişiler bağlı bulundukları yönetim zincirini değerlendiremezler. c) Yönetim sistemi, organizasyon içerisindeki yeni ihtiyaçlar ve değişiklikler de dikkate alınarak, uygunluğu, etkinliği ve hedeflere ulaşılmasındaki katkıları açısından üst yönetim tarafından gözden geçirilir. Bu gözden geçirme, güvenlik performansını belirleyen ölçütlerin hepsini ve öz değerlendirme ve bağımsız değerlendirme bulgu ve sonuçlarını da içerir. (2) Kuruluşun yönetim sistemine ilişkin gerçekleştirilen öz değerlendirme, bağımsız değerlendirme ve yönetim gözden geçirme sonuçları bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesini takiben üç ay içinde Kuruma sunulur. (3) Yönetim sisteminin izlenmesi, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik olarak Kuruluş tarafından; a) Süreçlere ilişkin riskler tanımlanır, yönetilir ve önlemler zamanında alınır. b) Süreçlere ilişkin öz değerlendirme ve bağımsız değerlendirme sonuçları irdelenir, bulgular ve bu bulgulara dayanarak öngörülen değişiklikler sistemin kendisine ve güvenliğe etkileri açısından analiz edilir ve değerlendirilir. Bu değerlendirmelerin sonuçları tüm seviyelerde paylaşılır ve yönetim sisteminin etkinliğini ve güvenlik kültürünü geliştirmek üzere kullanılır. c) Süreçlerdeki uygunsuzluklar, uygulama sırasında meydana gelen olaylar ve ortaya çıkan güvenlik sorunları belirlenir, ilgili kayıtlar tutulur, önemlerini ve nedenlerinin belirlenmesi için olası sonuçları irdelenir, raporlanır ve ilgili yerlere bildirimler yapılır. ç) Olayların tekrarlanmamasına yönelik düzeltici faaliyetler belirlenir, zamanında hayata geçirilir ve tekrarlanmamasına yönelik edinilen dersler risk kayıtlarına yansıtılır. d) Düzeltici faaliyetlerin etkinliği izlenir, değerlendirilir ve ilgili yerlere raporlanır. e) Uygunsuzluklar ile düzeltici faaliyetleri değerlendirecek olan kişilerin değerlendirmeye konu faaliyeti yürütenlerden bağımsız ve gereken yetkinliğe sahip kişiler arasından seçilir. f) İyileştirmeler; organizasyon içi veya dışı iyi uygulamalar da dâhil olmak üzere kazanılan deneyimler, yaşanan olaylar ve bunlardan alınan dersler, teknik gelişmeler ile araştırma ve geliştirme çalışmaları dikkate alınarak belirlenir. g) İyileştirmelerin uygulanmasına yönelik gerekli kaynaklar sağlanır. ğ) İyileştirmeler izlenir ve etkinlikleri doğrulanır.
-
EskiMADDE 14- (1) Kuruluş, faaliyetlerin güvenli bir şekilde yerine getirilebilmesine yönelik sahip olunması gereken kaynakları ve yetkinlikleri belirler ve yönetir. Bu kaynak ve yetkinlikleri gerekli olduğu anda kullanılmak üzere kendi bünyesinde bulundurur veya dışarıdan temin eder. Yönetim sistemi, bu kaynakların ve yetkinliklerin yönetimine ilişkin dokümanları içerir. (2) Kuruluşun insan kaynakları, altyapısı, çalışma ortamları, kurumsal veri ve bilgileri ile mali kaynakları da kaynak yönetimi kapsamında ele alınır. (3) Kuruluş, güvenliği sağlamak ve sürdürebilmek amacıyla, beşerî ve organizasyonel hususların tesis veya faaliyete etkilerini değerlendirebilecek yetkinlikleri bulundurur veya temin eder.YeniMADDE 14- (1) Kuruluş, faaliyetlerin güvenli bir şekilde yerine getirilebilmesine yönelik sahip olunması gereken kaynakları ve yetkinlikleri belirler ve yönetir. Bu kaynak ve yetkinlikleri gerekli olduğu anda kullanılmak üzere kendi bünyesinde bulundurur veya dışarıdan temin eder. Yönetim sistemi, bu kaynakların ve yetkinliklerin yönetimine ilişkin dokümanları içerir. (2) Kuruluşun insan kaynakları, altyapısı, çalışma ortamları, kurumsal veri ve bilgileri ile mali kaynakları da kaynak yönetimi kapsamında ele alınır. (3) (Değişik:RG-2/10/2026-33388) Kuruluş, güvenliği sağlamak ve sürdürebilmek amacıyla, insan faktörü ve organizasyonel faktörlerin tesis veya faaliyete etkilerini değerlendirebilecek yetkinlikleri bulundurur veya temin eder.
-
EskiMADDE 17- (1) Tesise ilişkin faaliyetlerde güvenliğin sağlanabilmesi için güvenliği etkileyen faaliyetlerde uygulanan sistematik önlemler ile kurumsal ve teknik düzenlemeler genel ve faaliyetlere özel kalite temin dokümanlarıyla kayıt altına alınır. Genel kalite temin dokümanı tüm faaliyetlere uygulanabilir önlem ve düzenlemeleri içerir. (2) Saha, imalat, inşaat, işletmeye alma, işletme ve işletmeden çıkarma veya kapatma gibi ana faaliyetler de dâhil olmak üzere tesise ilişkin faaliyetler, faaliyetin kalitesinin garanti altına alınmasına yönelik olarak Kuruluşun güvenlik politika, amaç ve hedeflerine uygun hazırlanmış doküman uyarınca yürütülür. Bu doküman, sağlanan bilgilerin doğruluğunun ve uygulamanın Kuruluş tarafından kontrol edilmesi kaydıyla faaliyetin tedarikçileri tarafından da hazırlanabilir. Bu doküman faaliyetin karmaşıklığı ile orantılı ayrıntıya sahip olur ve asgari olarak; a) Faaliyetin amaç ve kapsamını, b) Faaliyete özel organizasyon yapısını, organizasyon içi ve dışı iletişim kanalları, arayüzleri ve sorumlulukların dağılımını, c) Faaliyeti yürütecek insan kaynaklarına ilişkin gerekleri ve kaynak yönetimini, ç) Faaliyeti oluşturan süreçlerin tanıtımını, ölçülebilir hedeflerini ve sorumlularını, d) Süreçler arası etkileşimi tanımlayan süreç haritasını, e) Sürece girdi olarak katılacak ekipman, bileşen, malzeme, yarı mamul, ürün, yazılım araçları ve hizmetlerin tedarik yönetimini, f) Uygunsuzluk yönetimine ilişkin bilgileri, g) Faaliyete ilişkin kayıt ve raporlama gereklerini, ğ) Faaliyete ilişkin takip, kontrol ve denetim mekanizmalarını, içerir. (3) Faaliyeti oluşturan işler kalite planları kapsamında yürütülür. Bu planlar işin karmaşıklığı ile doğru orantılı ayrıntıya sahip olur. Kalite planlarında; a) Yapılacak işin ne olduğu, amacı ve kapsamı ve hangi faaliyete ilişkin olduğuna, b) İşin kimler tarafından yapılacağı, gözden geçirileceği ve denetleneceğine, c) Mal veya hizmet için uyulması gereken standartlar ve varsa diğer şartlara, ç) İşin nasıl yapılacağına ve varsa olası bölümlenme veya aşamalandırılmasına, d) Yeterli kaynak ve yetkinliğin sağlanmasına, e) İşin yapılabilmesi için gerekli çizim ve benzeri destekleyici dokümanlar, iş yapılmadan önceki hazırlıklar, iş sırasında hazır bulunması gereken ekipman ve benzeri unsurlara, f) Varsa mal veya hizmete katkıda bulunan tedarikçiler veya kuruluşlarla olan arayüzler ve bunların denetlenmesine, g) İş kapsamında oluşturulacak kayıt ve belgelere, ğ) Mal veya hizmetin yeterliliğinin doğrulanması ve kabulüne ilişkin değerlendirme ve denetimlere, ilişkin bilgiler bulunur. (4) Kuruluşun yönetim sistemi bu maddede açıklanan kalite dokümanlarının oluşturulması, onaylanması, değiştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin süreçleri tanımlayan dokümanları içerir. (5) Kuruluş, ikinci fıkrada sayılan ana faaliyetlerinden herhangi birini tedarikçi eliyle yürütmesi durumunda, bu tedarikçinin yönetim sisteminin bu Yönetmelikte yer alan, Kuruluşa yönelik hükümleri karşıladığını garanti altına alır.YeniMADDE 17- (1) Tesise ilişkin faaliyetlerde güvenliğin sağlanabilmesi için güvenliği etkileyen faaliyetlerde uygulanan sistematik önlemler ile kurumsal ve teknik düzenlemeler genel ve faaliyetlere özel kalite temin dokümanlarıyla kayıt altına alınır. Genel kalite temin dokümanı tüm faaliyetlere uygulanabilir önlem ve düzenlemeleri içerir. (2) Saha, imalat, inşaat, işletmeye alma, işletme ve işletmeden çıkarma veya kapatma gibi ana faaliyetler de dâhil olmak üzere tesise ilişkin faaliyetler, faaliyetin kalitesinin garanti altına alınmasına yönelik olarak Kuruluşun güvenlik politika, amaç ve hedeflerine uygun hazırlanmış doküman uyarınca yürütülür. Bu doküman, sağlanan bilgilerin doğruluğunun ve uygulamanın Kuruluş tarafından kontrol edilmesi kaydıyla faaliyetin tedarikçileri tarafından da hazırlanabilir. Bu doküman faaliyetin karmaşıklığı ile orantılı ayrıntıya sahip olur ve asgari olarak; a) Faaliyetin amaç ve kapsamını, (Ek ibare:RG-2/10/2026-33388) bu amaçlara ulaşmak için kullanılan yöntemleri, b) Faaliyete özel organizasyon yapısını, organizasyon içi ve dışı iletişim kanalları, arayüzleri ve sorumlulukların dağılımını, c) Faaliyeti yürütecek insan kaynaklarına ilişkin gerekleri ve kaynak yönetimini, ç) Faaliyeti oluşturan süreçlerin tanıtımını, ölçülebilir hedeflerini ve sorumlularını, d) Süreçler arası etkileşimi tanımlayan süreç haritasını, e) Sürece girdi olarak katılacak ekipman, bileşen, malzeme, yarı mamul, ürün, yazılım araçları ve hizmetlerin tedarik yönetimini, f) (Değişik:RG-2/10/2026-33388) Uygunsuzlukların belirlenmesi, kaydedilmesi, analiz edilmesi ve düzeltici önlemlerin belirlenmesine ilişkin hususları düzenleyen uygunsuzluk yönetimini, g) (Değişik:RG-2/10/2026-33388) Faaliyete ilişkin kayıtların tutulması, dokümanların oluşturulması, onaylanması, dağıtılması, saklanması ve imha edilmesine yönelik kayıt ve raporlama gereklerini, ğ) Faaliyete ilişkin takip, kontrol ve denetim mekanizmalarını, içerir. (3) Faaliyeti oluşturan işler kalite planları kapsamında yürütülür. Bu planlar işin karmaşıklığı ile doğru orantılı ayrıntıya sahip olur. Kalite planlarında; a) Yapılacak işin ne olduğu, amacı ve kapsamı ve hangi faaliyete ilişkin olduğuna, b) İşin kimler tarafından yapılacağı, gözden geçirileceği ve denetleneceğine, c) Mal veya hizmet için uyulması gereken standartlar ve varsa diğer şartlara, ç) İşin nasıl yapılacağına ve varsa olası bölümlenme veya aşamalandırılmasına, d) Yeterli kaynak ve yetkinliğin sağlanmasına, e) İşin yapılabilmesi için gerekli çizim ve benzeri destekleyici dokümanlar, iş yapılmadan önceki hazırlıklar, iş sırasında hazır bulunması gereken ekipman ve benzeri unsurlara, f) Varsa mal veya hizmete katkıda bulunan tedarikçiler veya kuruluşlarla olan arayüzler ve bunların denetlenmesine, g) İş kapsamında oluşturulacak kayıt ve belgelere, ğ) Mal veya hizmetin yeterliliğinin doğrulanması ve kabulüne ilişkin değerlendirme ve denetimlere, ilişkin bilgiler bulunur. (4) Kuruluşun yönetim sistemi bu maddede açıklanan kalite dokümanlarının oluşturulması, onaylanması, değiştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin süreçleri tanımlayan dokümanları içerir. (5) Kuruluş, ikinci fıkrada sayılan ana faaliyetlerinden herhangi birini tedarikçi eliyle yürütmesi durumunda, bu tedarikçinin yönetim sisteminin bu Yönetmelikte yer alan, Kuruluşa yönelik hükümleri karşıladığını garanti altına alır.
-
EskiMADDE 18- (1) Kuruluş, faaliyetlerinde ve bu faaliyetlere ilişkin bilgi ve belgelerde yapılacak olan değişikliklerin güvenlik açısından öneminin belirlenmesine ve değişikliklerin önemi çerçevesinde dereceli yaklaşımla onaylanmasına yönelik mekanizmaları Kurumun ilgili düzenlemelerini de dikkate alarak oluşturur. Kuruluşun yönetim sistemi kapsamında bulunan organizasyon yapısındaki değişiklikler ile değişikliklerin birikimli etkileri de değişiklik yönetimi içerisinde ele alınır. (2) Değişiklikler onaylandıktan sonra ilgili dokümanlara yansıtılır ve uygulamaya konur. Değişikliklerin amacına uygun şekilde uygulandığı Kuruluş tarafından denetlenir, doğrulanır ve kayıt altına alınır.YeniMADDE 18- (Değişik:RG-2/10/2026-33388) (1) Kuruluş; kalıcı ve geçici değişikliklerin uygun şekilde tanımlanmasını, tasarlanmasını, değerlendirilmesini ve gözden geçirilmesini, onaylanmasını, uygulanmasını, test edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlamak üzere değişiklik yönetimi uygular. (2) Kuruluş herhangi bir değişikliğin; tesisin güvenlik, emniyet ve nükleer güvence uygulamaları açısından uygun bir şekilde işletilebilme yeteneğini ve güvenlik, emniyet ve nükleer güvence işlevlerini doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz etkilememesini sağlar. (3) Kuruluş tarafından; a) Öngörülen tüm değişiklikler için değişiklik yapılmadan önce, değişikliğin güvenlik ve emniyet açısından sonuçlarını ve kategorisini belirlemek amacıyla, değişikliğin yapılması sırasında ve sonrasında tesisin işletilmesine olan muhtemel etkileri dikkate alınarak yetkin personel marifetiyle ön değerlendirme yapılması, b) Ön değerlendirme sonucuna göre güvenlik ve emniyet üzerinde etkisi olduğu değerlendirilen değişiklikler için; değişikliğin güvenlik ve emniyet gereklerine ve teknik şartlara uygunluğunun ve değişiklik yapıldıktan sonra tesisin güvenli ve emniyetli bir şekilde işletilebileceğinin gösterilmesi amacıyla yetkin personel marifetiyle güvenlik ve emniyet değerlendirmesi yapılması, c) Öngörülen tüm değişiklikler için; 1) Değişikliğin kapsamının, güvenlik etkilerinin, emniyet etkilerinin, olası sonuçlarının ve ön değerlendirme ile güvenlik ve emniyet değerlendirmesi sonuçlarının, bu değişikliklerin tasarımında veya uygulanmasında görevli olmayan yetkin personel marifetiyle gözden geçirilmesi, 2) Değerlendirme ve gözden geçirme sonuçlarının, Kuruluşun değişikliklerin güvenlik ve emniyet üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesinden sorumlu ilgili komitesi veya birimi marifetiyle gözden geçirilmesi, sağlanır. (4) Kuruluş, bağımsız gözetim şirketlerinin uygunluk değerlendirmesine tabi faaliyetlerdeki değişiklikler için bağımsız gözetim şirketlerine değişikliğin uygunluk değerlendirmesini yaptırır. (5) Değişikliklerin değerlendirilmesi sürecinde Kuruluşun; yapı, sistem ve ekipmanların değişiklik öncesi hâlinin tasarım, imalat veya inşaat faaliyetlerini gerçekleştirenlerin, değişikliğin bu yapı, sistem ve ekipmanların tasarım temellerine ve fonksiyonlarına etkilerine ilişkin görüşlerini alması esastır. Değişiklikler Kuruluş tarafından onaylanır. (6) Değişiklikler için insan faktörü ve organizasyonel faktörler dikkate alınır ve değişikliklerin personelin görevleri ve performansı üzerindeki sonuçları sistematik olarak analiz edilir. (7) Yapı, sistem ve ekipmanlar için; personelin güvenliğinin sağlanması veya güvenlik açısından önemli yapı, sistem ve ekipmanların korunması gibi amaçlarla yapılacak değişikliğin aciliyetinin gerekçelendirilmesi hâlinde, değişiklik yönetiminin birinci fıkrada belirtilen tüm adımlarının uygulanamadığı geçici değişiklikler yapılabilir. Değişiklik yönetiminin tamamlanmayan adımları geçici değişiklik yapıldıktan sonra, mümkün olan en kısa sürede tamamlanır. (8) Geçici değişiklikler, birikimli güvenlik etkilerini en aza indirmek amacıyla süre ve sayı bakımından sınırlandırılır ve kalıcı değişikliklerin yerine yapılamaz. (9) Değişiklik yapılmış tesis, yapı, sistem veya ekipmanlar işletmeye alınmadan önce, tasarıma uygunluğun ve tesisin doğru konfigürasyonunun korunduğunu doğrulamak amacıyla test edilir. Kuruluş, değişikliklere uygun şekilde, ilgili personelin eğitilmesini ve güvenlik analizi raporu ile diğer belge ve yazılımların güncellenmesini sağlar.
-
EskiMADDE 19- (1) Nükleer tesislerin ve radyoaktif atık tesislerinin yapı, sistem ve bileşenlerine ilişkin her türlü tasarım ve tanımlayıcı bilgi Kuruluş tarafından hazırlanacak ve sürdürülecek konfigürasyon yönetim sistemi ile yönetilir. Bu sistemin ana veri tabanı imal veya tedarik edildiği hali ile yapı, sistem ve bileşenlerin tasarım ve imalat bilgilerinden oluşur. Kuruluş, işletme lisansı öncesinde bu bilgilerin sahibi olur.YeniMADDE 19- (Değişik:RG-2/10/2026-33388) (1) Nükleer tesisler ve radyoaktif atık tesisleri için Kuruluş; tesisin tasarım aşamasından işletmeden çıkarılmasına kadar tüm aşamalarında tasarım gerekleri, fiziksel konfigürasyon ve bunlara ilişkin dokümantasyon arasındaki tutarlılığı temin etmek amacıyla konfigürasyon yönetimi uygular. Nükleer santrallerde uygulanacak konfigürasyon yönetiminin bilgi işlem tabanlı olması zorunludur. (2) Nükleer tesisler ve radyoaktif atık tesislerinde Kuruluş tarafından: a) Konfigürasyon yönetimi kapsamında, bilgisayar sistemleri ve yazılımlar dâhil tesisin yapı, sistem ve ekipmanlarının özelliklerinin belirlenmesi ve belgelenmesi ile bu özelliklerde yapılan değişikliklerin uygun şekilde tesis belgelerine dâhil edilmesi sağlanır. b) Tesisin yapı, sistem ve ekipmanları; açık bir şekilde tanımlanabilmeleri ve izlenip yönetilebilmeleri için konfigürasyon birimleri olarak alt parçalara bölünür. Tanımlama için belirsizliğe sebep olmayacak bir kodlama sistemi kullanılır. c) Tesisin işletme sürecine yönelik olarak tasarım aşamasından itibaren gerekli görülen zamanlarda konfigürasyon temeli belirlenir.
-
GEÇİCİ MADDE 2- (Ek:RG-2/10/2026-33388) (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle değiştirilen 18 inci ve 19 uncu maddeler kapsamında getirilen yükümlülüklere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde uyum sağlanır.
-
EskiMADDE 24- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.YeniMADDE 24- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 27/4/2022 31822 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Tarihi Sayısı 1. 2/10/2026 33388 2.